3、安全检查制度_安全生产资料
时间:2020-11-01 16:32:35 来源:勤学考试网 本文已影响 人
安全与环保是生存的基础
安全检查制度
ypnm-Ⅱ-C-AH-0003
编订:安全环境部
审核:朱景文
批准:闫小龙
公司文控中心
受控号
分发号
受控文件
制定日期:2014年 1月10 日 修订日期:2016年6月30日内蒙古伊品生物科技有限公司
文 件 履 历 表
制定、修订日期
施行日期
修改页/款/条
修改内容
编制
审核
审批
2014/1/10
2014/1/10
安全环境部
董国营
闫小龙
2016/6/30
2016/6/30
对制度格式进行了修改
安全环境部
朱景文
闫小龙
目 录
TOC \o "1-3" \h \z \u 1 目的 1
2 适用范围 1
3 检查要求 1
4 检查形式 1
4.1 定期检查 1
4.2 日常检查 1
4.3 季节性及节假日前后检查 1
4.4 专业(项)检查 2
5 隐患整改 2
6 附则 3
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1 目的
为及时了解和掌握各时期安全生产情况,监督各项安全管理制度的实施,做到及时发现不安全因素、消除不安全隐患、杜绝“三违”现象,本着防患于未然,安全第一,预防为主的原则,结合我公司安全生产具体情况,特制订本制度。
2 适用范围
本制度适用于内蒙古伊品生物科技有限公司。
3 检查要求
3.1 在进行安全检查前,必须建立由各级领导负责和有关人员参加的安全检查组,必须制定具体的检查计划,同时,安全检查必须做到检查与整改相结合。
3.2 各级检查人员有权要求受检单位报告其安全工作情况、提供有关资料,有权要求配备陪检人员,有权调查、询问及召开座谈会,有权制止违章指挥及违章作业,对重大隐患有权提出限期整改的要求和意见,对不配合甚至蓄意对抗检查者,有权提出处理意见。
3.3 安全检查的内容包括查思想、查意识、查制度、查管理、查事故处理、查隐患、查整改,查生产设备、查辅助设施、查安全设施、查作业环境。
4 检查形式
4.1 定期检查
4.1.1 公司领导级:每月一次,由技术中心总监组织公司各部门主要负责人参加。
4.1.2 公司级:每周一次,由安全环境部组织专职安全人员参加。
4.1.3 部门级:每周不少于一次,由各部门经理组织有关人员参加。
4.1.4 检查内容:查重大危险源点安全技术保护措施、装置,查规章制度,查劳动保护用品穿戴,查现场卫生和工艺安全,查设备、电器、吊装设施器具、平台、沟、坑、池、井等防护设施是否齐全。
4.2 日常检查
4.2.1 安全员巡检:现场纠正违章,发现并责令整改各类安全生产隐患。
4.2.2 值长、班组长和各类岗位操作人员对自己所辖的设备和场所的自纠自查。
4.2.3 各事业部总经理检查各自管辖部门每月至少两次,其他部门负责人和安全管理人员在各自的职责范围内,经常深入管辖区域、生产岗位和施工现场进行安全检查,发现隐患及时处理。
4.3 季节性及节假日前后检查
由各部门自行组织,检查内容和范围根据季节变化,按事故发生的规律对易发的潜在危险,突出重点进行检查,并将检查结果报安环部。必要时,由事业部总经理进行组织。
4.3.1 季节性安全检查
4.3.1.1 春季安全检查:以防外力破坏、防雷、防雨、防小动物以及查处违章、“两票三制”、消防动火管理等为重点;
4.3.1.2 夏季安全检查:以防暑降温、防雷、防风、防汛为重点。
4.3.1.3 秋季安全检查:以安全生产管理、劳动安全与作业环境、设备及季节性事故预防、防火防爆、防洪防汛等几方面为重点。
4.3.1.4 冬季安全检查:以防火、防冻、防寒、防小动物为重点。
4.3.2 节假日安全检查
节假日前,对公司值班干部安排、岗位人员轮值安排,检修任务计划,劳动防护品佩戴使用以及关键设备、备用设备、要害部位、防火防爆、防事故、防盗窃和信息联络、应急方案、救援物资等检查为重点。
4.4 专业(项)检查
专业性检查由技术中心总监组织协调,生产技术人员及各部门负责人参加,每年不少于两次。
4.4.1 检查防火、防爆、防毒、用火管理及消防设施等。
4.4.2 检查安全设施、人身安全防护、劳动保护设施、器具,如通风、除尘、防噪声设施、检查各类安全警示标志等;
4.4.3 检查电气仪表、设备绝缘、防爆、防触电、防雷、防污染、静电接地等;
4.4.4 检查锅炉、压力容器、高温管道、机械动力设备、安全装置、化学危险品、电动工具、起重搬运工具、特殊工具及用具等;
4.4.5 检查设备、仪表、热工保护、安全联锁、报警仪器、安全附件等;
4.4.6 检查运行操作、工艺检修过程中的“三违”,习惯性违章现象等;
4.4.7 检查设备的使用、维护、保养情况,各设备有无跑、冒、滴、漏、堵、串,电气系统有无振动、异味、火花、放电等现象。
4.4.8 检查各项外委、外包工程现场施工等;
4.4.9 检查文明生产、环境卫生等。
5 隐患整改
5.1 各级安全检查必须认真做好记录,对查出的隐患要逐项分析研究,按三级管理(公司、车间、班组)制定并落实整改措施,能整改的立即整改,不得拖延。
5.2 对查出的隐患要做到 “四定”(即定整改负责人、定整改措施、定整改期限、定验收人),“三不推”(即班组能整改的绝不推到车间,车间能整改的绝不推到部门,部门能整改的绝不推到公司)。
5.3 凡查出的重大隐患在未彻底解决前,各部门应采取有效的防范措施。
5.4 公司级检查发现的重大安全隐患采用《安全隐患整改通知单》的形式进行整改,被责令整改单位或部门要做到不搪塞、不拖延,在规定的限期内有效整改。有些限于物质条件不能解决的问题,要采取有效的安全措施,订出计划、期限并说明延期整改理由。
5.5 凡查出的各类隐患,因没有及时整改而造成事故影响的,公司将追究部门领导和有关人员责任。
6 附则
6.1 本制度由安全环境部制订、解释和修订。
6.2 本制度自2016年8月3日起实施,原《安全检查制度》同时废止。
附件:《安全环保检查记录》
《安全环保隐患整改通知单》
《安全环保隐患整改反馈单》
附件1
安全、环保、消防检查记录
月份: 编号:ypnm-Ⅱ-D-AH-0008
序号
时间
受检地点
安全隐患及问题描述
整改措施
检查人
整改情况
复查日期
复查人
附件2
安全环保隐患整改通知单
编号:ypnm-Ⅱ-D-AH-0009
受检单位
地 点
负 责 人
检查时间
参查人员
查出的问题
时限
以上隐患要求 生产部于 年 月 日前整改完成。
检查单位(章):
年 月 日
受检单位意见
受检单位(签字): 年 月 日
附件3
安全环保隐患整改反馈单
编号:ypnm-Ⅱ-D-AH-0010
:
你部于 年 月 日安全检查发现的整改项目:
我部门已按照整改指令单规定和要求于 年 月 日整改完毕,请验收。
部门(盖章):
整改负责人(签字): 部门验收人(签字): 部门负责人(签字):
年 月 日
(验收情况)
验收人(签字): 年 月 日