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    医院审计科终总结

    时间:2020-08-31 00:08:00 来源:勤学考试网 本文已影响 勤学考试网手机站

     医院审计科年终总结

     医院审计科年终总结

     一年来,审计科在院领导的支持下,上级主管部门的指 导帮助下,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主 的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作 的出发点和落脚点放在促进我院发展、促进管理、促进提高 效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部 审计监督工作。为医院节约了资金,维护了医院合法权益。

     在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高 经济效益等方面,真正起到了经济求,公开、公平、公正地 顺利进行,进一步预防了商业贿赂的发生。

     全年参与零星维修工作验收结算审核工作多项,每一项 工程的验收都亲自参与,工程虽数据亲自记录。确保了验收 数据的真实性、可靠性、准确性,为工程结算工作提供了重 要依据。同时坚决按医院工程验收审核的相关制度的要求, 对各项工程做到先审计后付款,一定做到审计的合规性及合 法性。

     随着医院不断发展,业务不断扩大,后勤物资采购种类、 数H不断增加,为规范物资米购程序和米购彳了为,确保医院 资金的使用安全和使用效果,参与了物资采购询价、验收、 结算工作,审计工作进一步加强,审计的范围不断拓宽,尽

     n做到了事前审计、事中审计、事后审计的全过程审计,在 厉行节约方面取得了明显效果。

     做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合 法性、合理性、准确性,我科室多次配合上级部门对我院财 务收支情况进行检查,对存在的问题进行了及时有效的整改, 进一步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的 改革和发展做出了贡献。

     认真执行会计法,遵守财经纪律,实施财务监督,严格 物价政策。按月完成了药品、器材的入库、调拨、核算、统 计工作,对购进药品的品种、数虽、价格进行审核,做到了 准确无差错。按月制作和保存各种单据、报表,做到了各种 帐目日清月结,各种报表准确及时。根据签订的合同要求, 按时结算账款,做到了准确无误。同时为了提高内部控制意 识,抓住药品采购、入库、保管、出库、领用等环节,还不 断完善了药品出入库制度,责权划分、落实个人。

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