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    乡镇政府内部监督检查自查报告

    时间:2021-01-30 22:09:29 来源:勤学考试网 本文已影响 勤学考试网手机站

    乡镇政府内部监督检查自查报告乡镇政府内部监督检查自查报告

    区财政局监督检查科:

    为促进财政部门进一步完善内控机制,切实履职尽责,提高工作绩效,严肃行政纪律,有效防控廉政风险及其他风险,提升财政管理水平,根据新都财监〔20xx〕332号(20xx 年财政部门内部监督检查工作实施方案)文件安排,现就我镇开展20xx年内部监督检查自查自纠情况汇报如下:

    一、成立自查自纠清理小组

    根据工作安排,成立新都区清流镇开展20xx年内部监督检查自查自纠工作小组,组长由纪委副书记王明菊同志担任,副组长由财政所所长钟庆茹同志担任,成员:余元其、李莉、魏光清、马世芳,下设办公室,办公室设在镇财政所。

    二、检查内容

    1、内部控制制度建立及执行情况、履行财政管理职责,接受财政部门和审计机关检查发现问题的整改情况。为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量,年初制订了工作目标。严格按照财务工作规程,建立内部控制制度,明确岗位职责,使财务管理的各项制度进一步得到落实,并积极组织财务管理人员参加各种业务培训,进一步提升财务工作水平。对财政资金收付管理、会计核算管理、国有资产管理、专项资金管理进行专项管理。按要求对“三公经费”严格管理,

    按规定实行信息公开。接受财政部门和审计机关检查发现问题已进行整改。

    2、部门预决算编制完整、真实,无超预算、超标准支出情况,与预算一致;预算执行过程中的追加项目真实,无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。

    3、严格执行国家统一规定的工资福利政策。不存在乱发钱物和私设“小金库”情况。

    三、存在的问题及下部打算

    通过自查自纠,我们将在今后的工作中,针对存在的问题和不足,严格按照中央、省、市委和区委的要求,采取切实有效的措施,建立健全内部控制制度,严格控制“三公”经费管理,提升工作效能,为建设和谐新都做出积极的贡献。

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