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    销售饮料计划方案方案材料x

    时间:2020-11-04 04:11:55 来源:勤学考试网 本文已影响 勤学考试网手机站

    销售饮料计划方案

    销售饮料计划方案

    新的一年,新的计划,如何制定饮料销售工 作计划?下面是OKxx网xx收集整理的饮料销售计划,欢迎 阅读。

    饮料销售计划篇一

    一、市场分析

    一、形势与背景随着生活水平的提高,人们对于饮 料的需求不在仅仅停留在可乐、雪碧、纯净水的需求水平上, 越来越多的人更倾向于消费自然、健康的饮料。就在这种背 景下,饮料制造企业推出了大量标榜自然、健康的饮品其中 就包括了茶饮料。且由于中国茶文化的历史积淀,再加上茶 叶的各种保健疗效及消暑解渴的功用,开瓶即饮的消费方式 又符合现代生活方式的要求,茶饮料走红具有先天优势。由 于原材料成本继续上涨,把注意力从原来的饼干方便面转到 茶饮料,减轻了一部分来自成本的压力。康师傅茶饮料主要 品种有绿茶、冰红茶、茉莉蜜茶、茉莉清茶、茉莉花茶、劲 凉冰绿茶、劲凉冰红茶、冰绿茶、冰红茶、大麦香茶、大麦 茶无糖。

    康师傅茶饮料因其品牌形象塑造较成功,加之在情 感宣传上注意与消费者的沟通,符合年轻人追求时尚健康生 活的心理,所以必然的该品牌在整个茶饮料市场中占据了霸 主地位,市场份额为46.9%。目前,康师傅花茶的市场占有 率在10%,冰红茶的市场占有率在58%,绿茶的市场占有率 在48%,而清茶的市场占有率更是达到了 85%O与此同时, 该品牌也面临着挑战:一方面,来自各种不同品牌的茶饮料 的竞争;另一方面,由于饮料行业不断推出新理念,而使得 新品种层出不穷。这些都无形中给康师傅带来了巨大的压 力。20XX年康师傅饮料营业额增长到总营业额的58%,而茶 饮料也是康师傅饮料主要卖点。可见茶饮料对康师傅的重要 性。

    二、竞争状况分析 企业在竞争中的地位:

    1>市场占有率:产品的市场占有率居于同类产品首 位,显示出该品牌在市场中的领导地位。2>消费者认识: 在众多消费者心目中,该品牌具有较高的信誉。3>企业自 身的目标:在饮料方面,求新、求异,拓展市场。

    竞争对手分析:

    统一、娃哈哈、康师傅,是茶饮料市场的主要竞 争者,另外,可口可乐、百事可乐、健力宝也相继推出新型 茶饮料。他们短期内虽不会对康师傅构成威胁,但是也为 康师傅敲醒了警钟。

    竞争态势总结:

    现阶段康师傅茶饮料应该以统一、娃哈哈为主要的 竞争对手,但同时也应该看到健力宝等企业的介入是一股不 可忽视的力量。

    附注:就冰红茶来说,仅只有统一和康师傅两家在 争。据调查显示,中国的茶饮料市场暂时还是统一、康师傅 等几家大企业的天下。康师傅的市场份额为46. 9%,统一占 37.4%,两大品牌的市场份额达84.3%。康师傅占据茶饮料霸 主地位,无疑是茶饮料市场最大的赢家;统一为市场渗透率 增长第二的品牌。统一冰红茶无疑是康师傅的最大竞争对 手,直接威胁着康师傅的赢家领地。

    二、年度计划

    为了进一步超过统一,在市场上占据更大的份额, 进一步提高康师傅的知名度、减轻成本并带动总个公司的发 展,以求在未来的道路上越走越宽,越走越远。本销售部门 特制定如下计划:

    1、康师傅茶饮料品牌定位分析与销售目标:

    定位分析:追求时尚健康、创新的理念。体现中国 传统茶文化,崇尚个性。强调产品质量,推出多元化产品。

    信奉“通路为赢”,实行“通路深耕”的渠道策略。

     确保茶饮料的霸主地位,引导该市场潮流。

    销售目标:根据公司下达的销售任务,把任务根据 具体情况分解到每月,每周,每日;以每月,每周,每日的 销售目标分解到各个销售人员身上,完成各个时间段的销售 任务。并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。我认为公 司明年的发展是与整个公司的员工综合素质,公司的指导方 针,团队的建设是分不开的。提高执行力的标准,建立一个 良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作环境是工作 的关键。

    三年各季度营业额(单位:万美元)

    季度、第一季度、第二季度、第三季度、第四季度、

    合计

    20XX 年

    55052 61000 60954 59211 236217

    20XX 年

    80804 89657 90804 89578 350843

    20XX年(计划)

    110060 102125 126540 125644 464369

    2、营销组合选择(4P)

    Product:推陈出新,扩充产品种类,适应不同 的消费者口味

    Place:增加销售网点,延伸销售渠道,尽量做 到有零售店的地方,就可以买到康

    师傅的茶饮料

    Price:在开拓市场的前期,以价格优势挺进,

    并使用最容易让其目标消费者接受

    的促销策略

    Promotion:在我的一项市场调研中发现,消费 者偏向于降价促销的占到50. 7%0

    因此价格的定位于适度调整能够吸引到一部分消 费者,次之是赠品和加量不加价。一些适时小礼物会起到很 好的促销作用。

    3、 市场定位

    通过康师傅的形象代言人我们便可知,其定位于年 轻的一代o 15-35岁是茶饮料的主要消费者。因此得青年者, 得天下。不管是在产品包装上,还是促销方式上,我们都要 从我们的目标消费者处着眼,方可赢得市场!

    4、 市场细分:

    在当前茶饮料市场大战愈演愈烈的情况下,作为龙 头老大的康师傅茶饮料,必须做出进一步的行动,以确保自 己的地位,从而引领其他茶饮料品牌走向发展。因此,我们 有必要对市场进行细分。

    不同年龄的消费者

    目前,康师傅茶饮料的消费群体主要以年轻人为 主,口味也是低糖清淡型,企业完全可以划分几个不同的年 龄段,然后生产出适合每个年龄段口味的不同产品。

    不同收入的消费者

    康师傅茶饮料在市场上的价格都为三元左右,产品 类别较单一。如果把人们的收入分为低、中、高,然后据此 生产出低、中、高档产品,那么其市场无形中就扩大了。

    (3)不同区域的消费者

    人们的消费习惯往往受地域的影响,如北京的人们 爱喝花茶,安徽人爱喝绿茶等等。企业可以根据人们的这种 消费习惯生产地域性的产品。

    5、重点工作

    1) 建立一支熟悉业务,而相对稳定的销售团队。

    人才是企业最宝贵的资源,一切销售业绩都起源于有一个好 的销售人员,建立一支具有凝聚力,合作精神的销售团队是 企业的根本。在明年的工作中建立一个和谐,具有杀伤力的 团队作为一项主要的工作来抓。

    2) 完善销售制度,建立一套明确系统的业务管理 办法。

    销售管理是企业的老大难问题,销售人员出差,见 客户处于放任自流的状态。完善销售管理制度的目的是让销 售人员在工作中发挥主观能动性,对工作有高度的责任心, 提高销售人员的主人翁意识。

    3) 培养销售人员发现问题,总结问题,不断自我 提高的习惯。培养销售人员发现问题,总结问题目的在于 提高销售人员综合素质,在工作中能发现问题总结问题并能 提出自己的看法和建议,业务能力提高到一个新的档次。

    在地区市建立销售,服务网点。根据今年在出 差过程中遇到的一系列的问题,约好的客户突然改变行程, 毁约,车辆不在家的情况,使计划好的行程被打乱,不能顺 利完成出差的目的。造成时间,资金上的浪费。

    6、 节日促销具体活动根据具体情况来安排

    7、 促销方式与工具

    促销方式:

    1、目标市场大型推广活动2、经销商高级联谊活 动3、公益活动4、年度阶段性促销活动计划

    促销工具:

    1、现场POP2、海报3、礼品4、店面展示用品5、

    抽奖6、免费赠

    饮料销售计划篇二

    对多数主管来讲,制定季度工作计划时,无非是两 个内容:一是销售目标的制定和分解;二是为了实现销售目 标需要开展的促销活动。这样的工作计划忽视了一个重要的 环节,即对过程的管理。我们在制定工作计划时,一定要有 实现既定的结果的过程。

    A饮料20xx年第一季度工作计划

    一、与20xx年同季度进行对比比较的内容主要有:

    市场环境主要考察市场环境的变化主要包括

    行业的状况;消费者的消费习惯和特征是否有变化

    竞争品牌的状况。主要分析a :同季度竞争 产品的销售情况;b :消费者的评价(主要考察消费者对产 品的品质认可度,价格认可度,服务认可度);c:市场费用 投入情况;d:渠道布置情况(当经销商为地区经销商时,要 清楚其在城区和县城的渠道布置,即产品通过不同类型渠道 的销售情况,同为饮料,有时竞争对手在特殊通路卖得比我 们好。例如,在笔者工作的城市,银鹭八宝粥在火车站,汽 车站这些特殊渠道的销售情况超过了娃哈哈、洪大妈。只有 关注,才能够找到原因,进而制定突破策略。这就要求我们 平时要多多关注竞争品牌,不要到写工作计划时,觉得写不 出什么东西来。);e:产品销售网点的数量;重点客户数量及 在不同渠道的分布情况;f :二级客户的评价等)

    销售团队有战斗力的队伍在销售过程起着十 分重要的作用,考察主要竞争品牌的销售队伍在20xx年相 比20xx年是否有变化,特别要重视团队成员数量的变化, 比如,王老吉在20xx年的销售团队成员数量只有5人,而 在20xx年的人员数量迅速增长到12 A,人员增加产生的直 接效果是销量有了 120%的增长。比较后,必须清楚竞争对手 我们相比存在的优势,不要太去关注他们的不足,要看到他 们的长处。

    去年同期的销售目标及达成状况。如:20xx年

    第一季度A饮料在B地区的销售目标是3万件,结果只完

    成了 2.5万件,一定要弄明白销量没有达到的原因。不要从 客观上去找,而要从主观上去分析。比如:终端建设没有做 到位,产品陈列面不够充分,业务员没有按照我们的作业标 准作业,产品的分销率不够,二级批发的积极性不高。综合 一分析,就会发现完全能够完成3万件的销量。因此在制定 20xx年一季度的销售目标时一定要为目标的达到找到充分 的支撑点。如:20xx年一季度A饮料在B地区的销售量为

    5万件。接下来就是要摆论据了。比如,在城区新增加10 个有销售能力的二级批发,开发4个乡镇市场,开发特殊渠 道。如新开发10个KTV,这样下来你的工作计划就有说服力, 上级看了后也很明白,知道你要做的工作是什么,不然那些 只有目标而没有支撑目标实现的方法,不仅计划制定者不知 道能不能实现,就连主管上级也不知道能不能实现。

    二、 队伍的建立

    有了清晰的目标,并且为目标的实现找到了有力的 证据后,接下来就是具体的执行了。建立一只高效运作的团 队,能够加速和推动目标的实现。制定了 3.5万件的销售目 标,需要对特殊渠道进行开发,当然需要人,因此,把对人 才的需求体现在工作计划中,工作计划最终是要执行并取得 有效效果的,有说服力的计划,相信主管上级会支持你合理 要求的。

    三、 分解

    把季度销量分解到每月,在分解时,一定要弄清楚 上年月底产品的库存情况,尤其是产品在批发渠道的库存数 量,比如,A饮料在12月底在各批发渠道的库存量为5000 件,按照正常的销售情况,A饮料在1月的销量为8000件,

    如果在设定销售目标时,不考虑上月库存5000件 的消化时间,盲目把1月的销量目标定为10000件,这样1 月底的库存数量为7000件,势必会给2月的销量带来较大 的压力。有人或许会问,本季度你不是设定了 3. 5万件的销 量目标吗?2月去掉春节假日的时间,实际产生的销售量不是 会比1月更低吗?怎么解决这个矛盾,答案其实很简单,找 到新的销量增长点,比如,开发10个二级批发,开发特殊 渠道:20个KTV,开发5个乡镇市场,这样就为产品的分销 找到了有力的支撑点。一定要知道,当你的销售目标找不到 有力支持的证据的话,就只能成为一句空话。

    四、经销商

    工作计划一定要把我们的经销商写进去,因为计划 的执行是需要经销商的大力配合和支持的,在工作计划中可 以有一下的体现:如每个月帮助经销商举行业务员培训, 帮助经销商设置合理的产品库存进销表,帮助经销商设置合 理的财务管理系统,帮助经销商制定有效的客户管理系统 等。

    总之,制定有效的工作计划,一定要有具体的执行 的细则,不能够泛泛而谈!

    饮料销售计划篇三

    1、 ***品牌的战略定位:细分市场一线品牌、大 饮料行业二线品牌。

    2、 20XX年市场目标:开辟城市区域市场120个; 年销售额5000万元以上。

    3、 按照***品牌的战略定位和20xx年市场目标, 结合现有的资源状况,我们确立了一种混合营销模式:试 销+区域样板市场+区域独家经销。

    4、 省外市场以省级经理为责任单位,省内市场以 片区经理为责任单位,省内市场片区经理等同于省外市场的 省级经理。下同。省内市场的直供渠道归***招商部管理。

    5、 公司要求每位省级经理都必须成为经销商的投 资顾问。因此,帮助经销商成功做好试销、经销和区域样 板市场的启动和销售工作,确保经销商首批进货额的成功销 售,是每位经理的职责所在。

    6、 本方案内容分为两个部分,市场费用控制和产 品策略等内容为指令性规定,市场运作模式为指导性意见。

     本方案自公布之日起执行。

    7、 本案附件为《***区域市场费用使用规范》、《*** 产品知识》、《***区域市场促销方案》、《***终端广告工具》、

    《***区域市场管理表格》等。

    一、试销

    1、 试销区域:全国任何城市,凡是符合经销商要 求的企业均可试销。试销区域以城市为单位。全国一级市场 的试销,月进货量达到一定规模(如每月销量为10万元)时, 要控制货品流向。

    2、 目的和目标:试销为了经销,一要确保经销商 在试销中获得利益(至少能看得见利益),二要为经销商总结 一套成功的市场模式。新老经销商均可参与试销。以地级市 场为单位,每城市市场可寻找3家左右的经销商进行试销。

     说明:未来每城市只能选一家独家经销商,其他参与试销的 经销商可整合为分销商。

    3、 进货额度:最低1万元,最高2万元。确保经 销商的投资安全。

    4、 物料配比:公司将根据经销商首批进货金额, 免费配比促销物料。单页5000份,牙签盒1000个,海报500*2 张,餐饮终端合作书500张,不干胶贴200张,vcd广告工 具光盘一个,dvd电视广告光碟一个。非首额的宣传物料和 助销品按成本价销售给乙方。

    5、 试销奖励:试销的目的是为了帮助试销的经销 商成为该区域独家经销商。因此,必须进行市场试验工作。

     为奖励试销者的市场试验,厂家返还进货额的20%货品,用 于市场促销试验。如商家不能提供试销试验资料,在后续进 货中厂家有权将该额度的货品扣回。

    6、 试销方案:设定进货额完成销售的时间目标为2 个月左右;省级经理和经销商一道确定试销终端规划(包括 铺货终端、促销终端);省级经理必须关注每个试销经销商的 销售进度(以15天为一个期限提交报告),至1个月时如销 售未有起色,则必须拿出改进方案;如销售获得成功,也要 按月总结经验。

    7、 试销工作程序:寻找经销商认知产品并产生兴 趣鼓励直接成为独家经销商如暂时还没有信心,可进行试 销确定试销额度对经销商终端(餐饮+商超)效能进行评估 按照2个月内完成进货额销售的目标制定试销终端(餐饮+商 超)规划确定组织公司制定的促销方案的终端数量(商超: 堆头,免费品尝,pop、单页;餐饮:好口彩摸奖促销),要 求:ka堆头促销、散发单页不少于1家,b类商超堆头、免 费品尝、散发单页不少于3家,社区店张贴海报、散发单页 不少于5家。餐饮终端大酒店摸奖促销、派发单页、名片不 少于1家,中档酒楼摸奖促销、派发单页、名片不少于2家, 社区餐饮海报张贴不少于5家对上述终端进行终端效能评 估、促销效果评估,提交半月度报告市场诊断、拾遗补缺, 确保成功协调经销商签订独家经销协议后续开发工作跟 进。

    8、试销的两个关键点:一、如何找到所需要的终 端质量和数量。经销商未必一开始就拿出最好的终端来试 销,要计算该终端的费用和效能之间的投入与产出比。在条 件容许的情况下,找到试销所需要的终端,以确保进货额的 销售。二、如何确保促销工作的执行到位。要和经销商充分 沟通,要督促经销商将促销落实到人、财、物上。明确的告 诉经销商:最后确立独家经销商,一要看你的网络规模、实 力,二要看你的促销工作如何。

    9、试销结束和独家经销开始:试销工作过程中, 招商部依据省级经理的半月度报告,对各试销经销商进行评 估,再根据经销商的独家经销意愿、网络规模和实力,确立 独家经销商并提出相应的经销商资源整合方案。一当确立独 家经销商,试销就宣告结束。如两到三个月后,仅有1家试 销者且他又不愿意签订独家经销协议,可继续试销1轮。公 司也继续在当地招商。全国一级市场因为经销时机不成熟需 要继续试销的,则继续试销政策。但月进货量达到10万元 以上时,公司也指派专人(省级经理)控制该区域货品流向。

    二、经销

    1、 区域选择:全国一级城市、直辖市、计划单列 市、部分省会城市均不在本节经销内容之列,它们属于下 一节样板所讨论的区域对象。本节经销所涉及的区域城 市仅为样板城市以下的城市。

    2、 渠道模式:区域独家经销商+(区县、行业、特 殊渠道)分销商。各地分销商的结构是复杂的。主要有:区 县区域独家经销(主要负责区县的餐饮、商超终端开发销售); 城市餐饮、商超终端的拾遗补缺;城市市场的特通渠道;未来 的流通批发(涵盖城市全区域的批发商)等。省级经理不仅要 协助独家经销商直接开发终端,还要协助独家经销商开展分 销。抢占地盘,得渠道者得天下!

    3、 首批进货额:首批进货额最低为5万元;最高为 启动期销售目标;建议首批进货额为启动期销售目标 的 二分之一。

    4、 投入模式:厂商共同投入市场开发费用。市场 开发费用包括:终端建设费用、促销费用、广告费用等,不 包括厂家的人员费用。投入前提是经销商无偿提供不产生 新费用或费用很小的终端数量,即商家投资源。市场开 发分为前、中、后3个时期,整个时间为12个月。其中, 前期为市场启动期,时间为3个月;中期3个月;后期6个月。

    5、 费用预算:前3个月,公司投入的终端建设费 用、促销费用、广告费用,约为进货额的20%,其中终端建 设费用不低于进货额的15%。公司总费用控制在30%以内。

     中期3个月,终端建设费用、促销费用、广告费用,约为销 售额的20%,公司投入其中的一半,即10%。终端建设费用 不低于12%,厂家和商家各分摊6%;广告和促销费用(约为销 售额的8%)厂家和商家按1: 1(即50%: 50%)投入。公司总费 用控制在18%以内。后期6个月,终端建设费用根据双方需 要商定,约为销售额的1%,由商家投入。地面广告费用约为 地面销售额的10%,厂家和商家按1: 1(即50%: 50%)投入。

     公司总费用控制在11%以内。

    6、 市场费用的结算和支付:厂家以首批进货额的 20%预付市场费用,市场开发费用由经销商垫支,按月度计 划和实际开支向厂家报销。厂家核准真实无误后,商家垫付 的费用可冲抵货款。至中、后期,厂家预付的首额20%费用 可转化为厂家的广告投入,也可冲抵商家的渠道费用。在启 动期3个月里,该预付费用厂家不得冲抵商家核准报销的市 场费用。

    7、 启动期销售目标:自独家经销商协议签订后的 第15日开始计算时间,至第105日为市场启动期。启动期 按城市规模确立启动期销售目标。一类城市(200万左右人口) 启动期销售目标为60万元、二类城市(100万左右人口)为 40万元、三类城市(50万左右人口)为20万元。具体见《*** 启动期城市区域销售目标》。

    8、 组建队伍:区域独家经销协议生效后3日内, 省级经理到位并招聘城市(渠道)主管2到3人试用,留用1 到2人,公司招商部、市场部指定1人,经销商指定1到2 人。联合组成三合一班底。商家同时组建相应的销售队伍。

     未来省级市场开发成型时,省级办事处移至省会城市,下设:

    省级渠道主管、省级促销主管各1名,各城市设城市主管1 名。省级渠道主管、促销主管均在省级经理领导下为城市主 管提供市场执行服务。

    9、 市场规划:省级经理和经销商一道,按照2个 月内销售完首批进货额的目标(结合试销情况),对经销商现 有渠道效能进行评估确定首批网络规模,制定首批网络规 划制定终端促销方案终端谈判,渠道方案和促销方案的调 整市场费用预算方案市场方案和费用预算报公司批准。该 工作完成时间为5到7个工作日。

    10、 为降低经销商市场进入风险,自区域市场首批 产品铺货之日起90天内,经销商首批进货如销售不畅,可 按下列计算公式商定调换货额度:调换货额(小于等于首额 的50%)=首批实际进货余额 首批实际进货额*50%。经确认的 调货额内且包装完整无损,公司无条件接受经销商调货。余 货运到公司后3日内,公司按经销价计算经销商货款,调剂 维嘉思公司生产的其他货品。调货的运输费用由经销商自 理。调换货行为,视同经销商放弃***品牌的经销权。公 司在本合同区域可自行招商。

    以上为市场研究阶段,关键词是预算和规划。

    11、 市场启动:餐饮和商超同时铺货(建议10个工 作日以内),给城市主管划分片区、并要求提交终端开发计 划、工作进度表并绘制开发路线图部分餐饮终端促销、商 超终端促销(15天以内),要求提供促销终端数量和概况,人 员费用,促销品、物料使用计划,促销费用预算,促销效果 评估报告等建议:省级经理和经销商将启动期的终端销量 统计工作,在铺货时就对终端提出要求。如此,可电话获得 终端销量数据,然后再抽查并依据抽查结果对数据进行微调 每半月度提交市场启动报告(含:终端数量、销量、问题、 上一阶段工作总结和下一阶段工作计划)。

    以上为市场导入阶段,关键词是终端和测试。

    12、 市场改进和分销:在市场启动1个月后,即着 手市场改进工作。第一,根据前一阶段的市场反应对市场终 端、促销、广告进行部分调整,特别是对终端结构进行调整, 新开部分终端、改进部分终端的形象和促销手段。对新开和 改进的终端,一定要有代表意义和影响力。第二,帮助分销。

     包括县区分销、行业分销、特殊渠道分销。

    以上为市场改进阶段,关键词是改进和分销。

    13、 市场提升规划:市场启动2个月后,即着手进 行市场提升的规划。第一,测算出本地市场的可实现容量。

     参照可比较新品的上市情况、可比较产品的销售情况、本地 人均消费特征、收入水平和人口规模等。第二,确定下一阶 段市场提升的销售目标。结合市场研究阶段的市场规划,参 照可实现容量与***的市场投入情况、促销和广告成本、 市场费用等关联因素,制定第二阶段(3个月)的销售目标, 并分解到各时间段、各类终端网络上。同时,提交费用预算 报告。

    以下市场进入提升阶段,关键词是 提升和目 标。

    14、 市场提升执行:第一个要点是,终端规模的扩 张必须保持一定的速度,这一阶段结束时,***的市场整 体铺货率要达到85%以上。即基本完成铺货。第二个要点是, 加大促销和广告的投入力度。以促销和广告拉动铺货。这一 阶段的促销和广告费用点为销售额的12%,随着销售的逐渐 放量,这一比例可达到相对比较密集的效果。第三个要点就 是,做到终端效能提升与深度分销相结合,并相互促进。市 场执行的另一个关键是,能否结合本地市场的媒体热点、社 会资源等,开展促销和推广工作。如能结合得好,可事半功 倍。

    15、 市场成长期:市场启动后的第7个月起,市场 大致就可以进入稳定成长期。只要前面的工作做得扎实,此 时的工作做得稳健,市场销量就可望稳定成长。此时的工作 重点有二:第一、确保有效成长,就需要在终端方面拾遗补 缺、甚至进行产品的渠道分工;在促销和广告方面持续创新, 引领品牌价值持续提升;在市场维护方面精耕细作,确保各 终端持续放量。第二、阻击跟进者。公司或推出新品、或加 大广告力度,或在终端组织拦截和反拦截活动。具体要视当 时的市场而定。此时,公司的工作重点就是高端广告拉动。

     同时带动全国范围的招商,引领***向细分市场一线品牌 冲刺。

    以上为市场成长阶段,关键词是成长和阻击。

    16、市场成熟期:一个区域市场何时进入市场成熟 期,则视具体的市场状况而定。区域小的市场要一年左右, 省会城市市场要一到两年时间,还要看高端广告的拉动情况 如何。关于这一阶段的销售工作,应该是20XX年的事情了。

     此处谨略。

    三、样板

    1、 全国样板市场:全国样板市场的规划和运作, 由***招商部直接报经公司批准。此处谨略。

    2、 区域样板市场:区域样板市场的选择范围,为 省会城市和计划单列市。但这并不意味着省级城市和计划单 列市,就一定是区域样板市场。哪个城市被确定为区域样板 市场,何时启动样板等问题,要由省级经理向***招商部 提出计划,并报经公司批准。

    3、 区域样板政策:区域样板市场政策,略优惠于 普通经销城市市场。具体优惠方式是:市场启动期的时间 容许比经销市场的启动时间长1到3个月;但费用控制标准 不变、考核方式不变。

    4、开发时间:建议省级经理不一定就先开区域样 板市场,一定要在该省区成功开发了 1到2个经销市场之后, 才可开发区域样板市场。用区域样板市场拉动本省区的整体 销售和市场招商工作。

    5、 省区资源整合:区域样板市场的主要功能就是 省区市场资源整合。利用区域样板市场的辐射效应,对周边 市场进行资源整合,完成整个省区市场的城市区域招商、终 端铺货、促销和广告推广工作等,从而提升整个省区市场的 销售业绩,才是区域样板市场的最终目的。

    6、 销售和广告计划:当区域样板市场启动成功时, 销售和广告推广会发生以下变化。一、ka卖场和地方连锁商 超的效能就可以得到充分发挥;二、省级卫视和其他省级媒 体的辐射效应获得显现。因而,在制定区域样板市场的销售 和广告计划时,要尽力在全省范围内规划媒体和渠道,并和 进一步招商工作结合起来。

    7、 市场启动和销售:样板市场的启动和销售工作, 同经销市场的其他区别不大,可参照执行。且因为事关大 局,更要谨慎行事才好。

    8、 为降低经销商市场进入风险,自区域市场首批 产品铺货之日起90天内,经销商首批进货如销售不畅,可 按下列计算公式商定调换货额度:调换货额(小于等于首额 的50%)=首批实际进货余额首批实际进货额*50%.经确认的 调货额内且包装完整无损,公司无条件接受经销商调货。余 货运到公司后3日内,公司按经销价计算经销商货款,调剂 维嘉思公司生产的其他货品。调货的运输费用由

    经销商自理。

    调换货行为,视同经销商放弃***品牌的经销权。

     公司在本合同区域可自行招商。

    [附件一]:

    《***区域市场费用使用规范》

    1、 总则:为规范厂商对各区域市场的共同投入、 保证市场投入的成功和效率,特制定本规范。本规范以 城市市场为单位统计销售额和市场费用,本地市场费用不得 外用。本规范执行责任人为公司的省级经理。一经发现省 级经理有弄虚作假者,立即取消其当月销售业绩奖励。本规 范自制定之日起施行,至20xx年12月31日有效。为保证 政策的连续性,凡在20xx年12月31日前签订的经销商合 同均可按本规范执行满12个月。

    2、 厂商之间的投入模式:厂商共同投入,全年划 分为3个时期自合同签订之日起第15日计算,90天内(即 3个月)为市场启动期。启动期内产生的终端建设费用、市场 促销和广告费用,甲方可核准报销其中的50%。此后的3个 月为市场提升期,提升期内产生的终端建设费用,甲方可核 准报销其中的30%。广告和促销费用双方各承担50%o第7 个月起至第12个月内,终端建设费用乙方承担,区域市场 内的广告和促销费用甲乙双方各承担50%o投入方式为:厂 家按首额20%的比例以货品形式预付市场费用;新产生的终 端建设费用、促销费用等由商家垫付,再由厂家核准后报销。

     已核准报销的费用款,可抵冲货款。

    3、市场费用控制比例:全年的市场费用分为3个 时期,按本地销售额比例控制,控制责任人为省级经理启动 期3个月(自独家经销协议生效15天后计算日期)内,终端 建设费用、促销费用、广告费用,不高于进货额的20%,其 中终端建设费用不低于进货额的15%。加上人员工资、差旅 费用、办公费用(前期约5%,后期约3%),经销商年终返利 1.5%,员工销售奖励2%,机动费用3%以内,总比例控制在3 个月累计销售额的30%以内(含30%) 0

    中期3个月,终端建设费用、促销费用、广告费用, 约为销售额的20%o其中终端建设费用不低于12%,厂家和 商家平均分摊50%即销售额的6%;广告和促销费用(约为销售 额的8%)厂家和商家按1: 1(即50%: 50%)投入。即厂家在终 端建设费用、促销费用、广告费用上的投入为销售额的10% 以内,加上人员工资、差旅费用、办公费用(约3%),经销商 年终返利1.5%,员工销售奖励2%,机动费用2%,总比例控 制在3个月累计销售额的18%以内(含18%) 0

    后期6个月,终端建设费用根据双方需要商定,约 为销售额的1%,由商家投入。地面广告费用约为地面销售额 的10%,厂家和商家按1: 1(即50%: 50%)投入。加上人员工 资、差旅费用、办公费用(约2%),经销商年终返利1.5%, 员工销售奖励2%,机动费用1%,总比例控制在6个月累计 销售额的11%以内(含11%) 0

    4、 费用报销手续:人员工资、办公费用按公司财 务制度预支和报销;市场终端建设、促销和广告费用程序如 下:先报方案、预算核准后执行报销审核报销(冲抵货 款)。

    5、 奖惩制度:各省级经理对市场费用负有控制责 任。当月超支部分,减半发放当月销售奖励;前期3个月超 支部分,如超支额度达到剩余销售业绩奖励的150%时,扣发 剩余销售额奖励以填补超支,填补不足部分,计入下个阶段 扣发;如超支额度达到剩余销售业绩奖励的200%时,给予黄 牌警告,并要求省级经理制定出下一阶段费用控制计划和亏 损填补计划;如超支额度超过剩余销售业绩奖励的200%时, 暂时停发其下一阶段工资或其主动填补超出剩余销售业绩 奖励200%以上的部分。

    如省级经理控制的市场费用出现了阶段性剩余,可 申请延续到下一阶段使用。全年出现剩余,如销售目标达成 率为85%以上时可按剩余部分的50%给予个人奖励;销售目标 达成率低于85%高于60%时,按剩余部分的50%给予个人奖励; 销售目标达成率低于60%时,不予奖励。

    6、本 规范附件:《***启动期半月度市场计划》、

    《20xx年***区域市场月度开发计划和费用预算》、《20xx年 ***区域市场费用报销单》等。

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